Vaga: GESTOR METODOLOGIA E CONTROLO DE QUALIDADE E REPORTING | Direção Auditoria Interna (DAI) | MetRep
Lisboa, PT
A nossa missão:
Garantir o governo, a qualidade e a consistência da Função de Auditoria Interna através da definição e atualização das metodologias, critérios técnicos e programas de qualidade. O departamento contribui para o cumprimento dos objetivos estratégicos do Banco e reforça a confiabilidade da Função perante o Supervisor, assegurando reporting fiável e oportuno aos órgãos de governo e Supervisor.
Descrição da função/Principais responsabilidades:
- Desenvolvimento de políticas e metodologias de Auditoria de acordo com as Normas do Instituto de Auditores Internos, os requisitos e expectativas dos Supervisores e as melhores práticas do setor;
- Acompanhamento das tarefas e requerimentos dos Supervisores, assegurando sua correta execução qualidade e cumprimento dos prazos.
- Definição dos critérios de Risk Assesment, planeamento, elaboração do Plano de Auditoria Anual e Plurianual;
- Elaboração e Acompanhamento do Plano de Formação e Desenvolvimento da função de Auditoria;
- Execução do Programa de Garantia de Qualidade e Melhoria através de avaliações internas sobre o cumprimento dos procedimentos / políticas definidas para a função de Auditoria;
- Participar no desenvolvimento e implementação de iniciativas de Formação às equipas de Auditoria Interna sobre as questões de metodologia aplicáveis;
- Executar a atividade de reporting da atividade da Função de Auditoria Interna aos Órgãos de Governo e Supervisores;
- Produzir informação de gestão ad-hoc relevante para os Stakeholders;
- Executar e continuamente desenvolver o mapa Key Performance Indicators (KPIs) da Função de Auditoria Interna;
- Elaboração dos Relatórios produzidos pela Função de Auditoria Interna que dão cumprimento aos requisitos do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal.
- Apoiar o Departamento de Auditoria na coordenação do relatório aos Órgãos Diretores;
- Supervisionar a implementação de ferramentas de gestão utilizadas pela Auditoria Interna.
- Implementar as iniciativas do Plano Estratégico de Auditoria Interna.
Requisitos obrigatórios:
- Formação académica na área de Gestão, Economia, Gestão da informação, ou equiparáveis;
- Experiência em Auditoria Interna e/ou Externa no setor financeiro
- Domínio dos meios informáticos (Word, Excel, PowerPoint);
- Experiência e conhecimentos sólidos de Excel avançado numa ótica de análise e visualização de dados (e.g.: tabelas e gráficos dinâmicos, dashboards interativos); de Power BI / DAX e Macros / VBA; SQL;
- Facilidade de comunicação, de relacionamento interpessoal e gosto pelo trabalho em equipa;
- Rigor, capacidade de análise e síntese;
- Elevada capacidade de organização e planeamento;
- Capacidade didática e formativa;
- Grande capacidade de resolução, compromisso, flexibilidade e adaptação;
- Domínio da língua inglesa e/ou espanhola, falada e escrita.
Requisitos preferenciais:
- Experiência profissional em funções similares;
- Formação ou experiência em avaliação de risco e ambiente de controlo.