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Vaga:  GESTOR METODOLOGIA E CONTROLO DE QUALIDADE E REPORTING | Direção Auditoria Interna (DAI) | MetRep

Função:  AUDITOR
Local: 

Lisboa, PT

A nossa missão:

Garantir o governo, a qualidade e a consistência da Função de Auditoria Interna através da definição e atualização das metodologias, critérios técnicos e programas de qualidade. O departamento contribui para o cumprimento dos objetivos estratégicos do Banco e reforça a confiabilidade da Função perante o Supervisor, assegurando reporting fiável e oportuno aos órgãos de governo e Supervisor.

Descrição da função/Principais responsabilidades:

  • Desenvolvimento de políticas e metodologias de Auditoria de acordo com as Normas do Instituto de Auditores Internos, os requisitos e expectativas dos Supervisores e as melhores práticas do setor;
  • Acompanhamento das tarefas e requerimentos dos Supervisores, assegurando sua correta execução qualidade e cumprimento dos prazos.
  • Definição dos critérios de Risk Assesment, planeamento, elaboração do Plano de Auditoria Anual e Plurianual;
  • Elaboração e Acompanhamento do Plano de Formação e Desenvolvimento da função de Auditoria;
  • Execução do Programa de Garantia de Qualidade e Melhoria através de avaliações internas sobre o cumprimento dos procedimentos / políticas definidas para a função de Auditoria;
  • Participar no desenvolvimento e implementação de iniciativas de Formação às equipas de Auditoria Interna sobre as questões de metodologia aplicáveis;
  • Executar a atividade de reporting da atividade da Função de Auditoria Interna aos Órgãos de Governo e Supervisores;
  • Produzir informação de gestão ad-hoc relevante para os Stakeholders;
  • Executar e continuamente desenvolver o mapa Key Performance Indicators (KPIs) da Função de Auditoria Interna;
  • Elaboração dos Relatórios produzidos pela Função de Auditoria Interna que dão cumprimento aos requisitos do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal.
  • Apoiar o Departamento de Auditoria na coordenação do relatório aos Órgãos Diretores;
  • Supervisionar a implementação de ferramentas de gestão utilizadas pela Auditoria Interna.
  • Implementar as iniciativas do Plano Estratégico de Auditoria Interna.

Requisitos obrigatórios:

  • Formação académica na área de Gestão, Economia, Gestão da informação, ou equiparáveis;
  • Experiência em Auditoria Interna e/ou Externa no setor financeiro
  • Domínio dos meios informáticos (Word, Excel, PowerPoint);
  • Experiência e conhecimentos sólidos de Excel avançado numa ótica de análise e visualização de dados (e.g.: tabelas e gráficos dinâmicos, dashboards interativos); de Power BI / DAX e Macros / VBA; SQL;
  • Facilidade de comunicação, de relacionamento interpessoal e gosto pelo trabalho em equipa;
  • Rigor, capacidade de análise e síntese;
  • Elevada capacidade de organização e planeamento;
  • Capacidade didática e formativa;
  • Grande capacidade de resolução, compromisso, flexibilidade e adaptação;
  • Domínio da língua inglesa e/ou espanhola, falada e escrita.

Requisitos preferenciais:

  • Experiência profissional em funções similares;
  • Formação ou experiência em avaliação de risco e ambiente de controlo.

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